Em questionário de controle interno geral, abrangendo questões para diversos setores, aplicado com vistas à avaliação dos controles internos de uma organização, uma das perguntas que deveria ser respondidas afirmativamente é:
As devoluções, abatimentos e descontos sobre vendas são autorizados pelos próprios vendedores?
Os recebimentos diários são mantidos no caixa da empresa e depositados semanalmente?
Os cheques têm a assinatura de apenas uma pessoa?
A conciliação periódica das contas bancárias é sempre efetuada pelo mesmo servidor do setor de contas a pagar?
Os comprovantes de pagamento do fundo de caixa são cancelados por ocasião de seu reembolso?
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