Questões de Auditoria

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Com relação às normas e procedimentos de controle interno administrativo, julgue os itens a seguir.

Considere que, ao examinar as despesas realizadas por uma entidade, um auditor tenha encontrado indícios de irregularidade na escrituração de determinada operação. Nessa situação, ao constatar a impossibilidade de confirmação externa, o auditor deve verificar a documentação correspondente, averiguando sua autenticidade e legitimidade, bem como deve verificar a pertinência da transação ao objeto social e a habitualidade e razoabilidade da operação.

  • C. Certo
  • E. Errado

De acordo com a estrutura integrada do COSO, um sistema de controle interno eficiente deve contar com atividades de controle apropriadas. Com base nessa informação, julgue os itens a seguir.

As atividades de controle relacionam-se exclusivamente com os objetivos de conformidade, uma vez que visam assegurar que sejam observados os dispositivos legais, regulatórios e normativos.

  • C. Certo
  • E. Errado

De acordo com a estrutura integrada do COSO, um sistema de controle interno eficiente deve contar com atividades de controle apropriadas. Com base nessa informação, julgue os itens a seguir.

As atividades de controle são políticas e procedimentos que têm o propósito de assegurar que as diretrizes necessárias para responder aos riscos sejam implementadas.

  • C. Certo
  • E. Errado

Quando o auditor concluir que não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para suportar sua opinião e ele conclui que os possíveis efeitos de distorções não detectadas, se houver, sobre as demonstrações contábeis poderiam ser relevantes e generalizadas, nesse caso, ele emite um relatório do tipo

  • A. Abstenção de Opinião.
  • B. Com ressalva.
  • C. Adverso.
  • D. Sem ressalva.
  • E. Nenhuma das alternativas anteriores.

Com relação às normas e procedimentos de controle interno administrativo, julgue os itens a seguir.

Uma auditoria mais eficiente e eficaz quanto ao controle administrativo é a realizada de forma eventual, parcial e específica e exclusivamente na modalidade externa, a fim de assegurar alto grau de vigilância e prevenção em relação a todos os responsáveis que não gerem valores, mas tomem decisões que influenciam nos assuntos referentes às finalidades da organização.

  • C. Certo
  • E. Errado

De acordo com a estrutura integrada do COSO, um sistema de controle interno eficiente deve contar com atividades de controle apropriadas. Com base nessa informação, julgue os itens a seguir.

A segregação de funções é um exemplo de atividade de controle de natureza detectiva.

  • C. Certo
  • E. Errado

Com base nas normas aplicáveis à auditoria independente, julgue os itens subsecutivos.

O não reconhecimento de uma distorção ou de um desvio constitui um risco resultante do uso de amostragem em auditoria.

  • C. Certo
  • E. Errado

Examine as assertivas a seguir e indique a resposta mais adequada. No âmbito governamental, a avaliação de riscos e de controle interno visa a avaliar o grau em que o controle interno de organizações, programas e atividades governamentais assegura, de forma razoável, que na consecução de suas missões, objetivos e metas, os princípios constitucionais da administração pública serão obedecidos, e os seguintes objetivos de controle serão atendidos:

I - eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações.

II – integridade e confiabilidade da informação produzida e sua disponibilidade para a tomada de decisões e para o cumprimento de obrigações accountability.

III- conformidade com leis e regulamentos aplicáveis, incluindo normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da própria instituição.

  • A. Apenas I está correto.
  • B. Apenas II está correto.
  • C. Apenas III está correto.
  • D. Apenas II e III estão corretos.
  • E. Todos os objetivos estão corretos.

A auditoria interna deve estar vinculada aos mais altos níveis hierárquicos de uma entidade com vistas a

  • A.

    atuar estritamente como órgão fiscalizador.

  • B.

    emitir parecer sobre as demonstrações contábeis para os usuários externos.

  • C.

    garantir autonomia e independência.

  • D.

    punir os responsáveis por erros nas demonstrações contábeis.

  • E.

    apurar fraudes e punir os subordinados com maior isenção.

Com base nas normas aplicáveis à auditoria independente, julgue os itens subsecutivos.

No Brasil, a convergência das normas brasileiras de auditoria aos padrões internacionais ocorre por meio da tradução e adequação das normas emanadas pela Federação Internacional de Contadores (IFAC), do CFC e do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON).

  • C. Certo
  • E. Errado
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