Questões de Auditoria do ano 2008

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A respeito das normas e dos procedimentos aplicáveis à auditoria no setor público federal, julgue os itens de 95 a 104.

As empresas estatais que, por disposição estatutária, contratarem empresas privadas de auditoria estão dispensadas de manter auditoria interna, cabendo a elas, nesse caso, a prestação de contas anuais.

  • C. Certo
  • E. Errado

A respeito das normas e dos procedimentos aplicáveis à auditoria no setor público federal, julgue os itens de 95 a 104.

As agências executivas e reguladoras não estão sujeitas a controle interno, sujeitando-se apenas ao controle exercido pela jurisdição dos tribunais de contas.

  • C. Certo
  • E. Errado

A respeito das normas e dos procedimentos aplicáveis à auditoria no setor público federal, julgue os itens de 95 a 104.

Caso a entidade auditada não disponha de registros e documentos suficientes e adequados, o auditor deverá emitir relatório circunstanciado justificando as razões de não opinar conclusivamente, ficando sobrestado o parecer para cumprimento de diligências.

  • C. Certo
  • E. Errado

É característica da auditoria operacional no setor público:

  • A.

    Exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum ou extraordinária.

  • B.

    Obter elementos comprobatórios suficientes para fundamentar a opinião sobre os registros contábeis.

  • C.

    Emissão de opinião sobre a gestão quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade.

  • D.

    Atuação em tempo real sobre os atos efetivos e os efeitos potenciais positivos e negativos de um órgão público.

  • E.

    Certificação da regularidade das contas e a probidade na aplicação dos recursos públicos.

A atividade de auditoria executada com a participação de servidores não lotados nos órgãos e unidades do Sistema de Controle Interno é denominada forma de execução

  • A.

    centralizada.

  • B.

    descentralizada.

  • C.

    integrada.

  • D.

    indireta.

  • E.

    simplificada.

Na auditoria governamental, o documento que representa a opinião do Sistema de Controle Interno sobre a exatidão e regularidade da gestão (ou não) e a adequação das peças examinadas (ou não) é denominado:

  • A.

    Nota Técnica.

  • B.

    Certificado.

  • C.

    Relatório de auditoria.

  • D.

    Registro das constatações.

  • E.

    Parecer conclusivo.

A Portaria n. 1.683/07 do Ministério da Saúde aprova a norma de orientação para implantação do método canguru. Sobre esse tema, assinale a opção correta.

  • A. O método deve ser implantado em 20 unidades-piloto vinculadas a hospitais-escola, com o objetivo de avaliação técnica.
  • B. Nesse método, o contato pele-a-pele com o bebê deve ser iniciado o mais precocemente possível, devendo durar pelo menos os dois primeiros meses de vida.
  • C. O método é contra-indicado para crianças prematuras ou com baixo peso, devido ao risco de infecção.
  • D. O método, quando indicado, deverá ser feito somente pelos pais da criança.
  • E. O método é desenvolvido em três etapas, iniciando ainda durante o período pré-natal.

Considere as seguintes finalidades do sistema de controle interno, contidas na Constituição Federal, que os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário devem manter de forma integrada:

I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, Distrito Federal, Estado e Municípios.

 II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.

 III. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.

 Está correto o que se afirma APENAS em

  • A.

    I.

  • B.

    II.

  • C.

    III.

  • D.

    I e II.

  • E.

    II e III.

Com base nos preceitos e nas aplicações da auditoria no âmbito governamental bem como nas normas legais internas e internacionais, julgue os itens a seguir.

Na definição do Institute of Internal Auditors, a auditoria interna, que presta serviços de avaliação e de consultoria, visa à eficácia dos processos de gestão de risco, controle e governança corporativa.

  • C. Certo
  • E. Errado

Com base nos preceitos e nas aplicações da auditoria no âmbito governamental bem como nas normas legais internas e internacionais, julgue os itens a seguir.

De acordo com o INTOSAI, as entidades fiscalizadoras superiores, quando responsáveis pela auditoria financeira das empresas privatizáveis, devem considerar que a auditoria contábil prévia à venda das empresas implica, para o auditor, menor nível de risco do que nos casos em que não haja transferência de propriedade.

  • C. Certo
  • E. Errado
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