Questões de Auditoria do ano 0000

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No que concerne às características formais dos derivativos, julgue os itens seguintes. Os contratos a termo são comumente negociados no mercado de balcão e geralmente são liquidados integralmente apenas no vencimento, não havendo a possibilidade de o vendedor sair da posição antes disso.

  • C. Certo
  • E. Errado

No que concerne às características formais dos derivativos, julgue os itens seguintes. Os contratos de swap consistem em acordos entre duas partes para a troca de risco de uma posição ativa (credora) ou de uma posição passiva (devedora), em data futura, conforme critérios preestabelecidos pelas bolsas de valores e com ajustes diários.

  • C. Certo
  • E. Errado

Com relação a controles internos, julgue o próximo item. Controles internos apropriados são essenciais para assegurar a confiabilidade das informações contábeis. A contabilidade, por sua vez, é indispensável como instrumento de controle administrativo e como fator capaz de orientar adequadamente os usuários das informações.

  • C. Certo
  • E. Errado

Acerca do processo de controles internos, julgue os itens a seguir. O monitoramento é um processo de avaliação da qualidade do desempenho dos controles internos ao longo do tempo. Com apoio em serviços de atendimento a usuários ou em ouvidorias, os escalões superiores da administração podem tomar conhecimento de falhas na execução de serviços inerentes às finalidades da entidade e providenciar sua correção ou revisão.

  • C. Certo
  • E. Errado

Acerca do processo de controles internos, julgue os itens a seguir. Colegiados constituídos majoritariamente por membros externos à entidade prejudicam os trabalhos do conselho de administração e do comitê de auditoria, uma vez que membros externos são alheios à cultura da organização e interagem pouco com a entidade e seus empregados.

  • C. Certo
  • E. Errado

Quanto aos diferentes tipos de riscos associados a entidades de previdência complementar, julgue os itens a seguir. O risco de subscrição de entidade aberta de previdência complementar consiste na possibilidade de ocorrência de perdas compatíveis com as expectativas associadas às bases utilizadas para cálculo de prêmios, contribuições, quotas e provisões técnicas.

  • C. Certo
  • E. Errado

Acerca dos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, julgue os itens que se seguem. Para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, é recomendável que as instituições atentem especialmente para operações de investidores não residentes constituídos sob a forma de trusts e sociedades com títulos ao portador.

  • C. Certo
  • E. Errado

Acerca dos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, julgue os itens que se seguem. Nos fundos de investimentos, dada a variedade de estruturas permitidas, existe o risco de uma operação envolver lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo, o que requer a adoção de procedimentos com vista ao aperfeiçoamento do controle prévio. Assim, recomenda-se que a realização de várias aplicações, com valores muito diferentes e em intervalos regulares de tempo, em contas de investimentos em fundos seja comunicada ao COAF.

  • C. Certo
  • E. Errado

Os auditores independentes, nas auditorias das demonstrações contábeis, utilizam informações para fundamentar suas conclusões em que se baseia a sua opinião, obtidas através de evidência de auditoria. Acerca da evidência de auditoria é correto afirmar que

  • A. é afetada pela elaboração tempestiva da documentação de auditoria.
  • B. a suficiência das evidências de auditoria é a medida da quantidade da evidência de auditoria.
  • C. é obtida a partir do planejamento realizado para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo.
  • D. não é de natureza cumulativa e somente é válida se obtida a partir de procedimentos de auditoria executados.
  • E. a adequação da evidência de auditoria é a medida da quantidade da evidência de auditoria.

Na auditoria das demonstrações contábeis de determinada empresa de economia mista do Estado, o auditor pretende realizar auditoria, por amostragem, na conta “Duplicatas a Receber”. O auditor se quiser reduzir o tamanho da amostra sem aumentar o risco de amostragem, dividindo a população em subpopulações distintas que tenham características homogêneas ou similares, deve proceder

  • A. uma seleção sistemática.
  • B. um agrupamento de itens para investigação.
  • C. um detalhamento de itens para teste.
  • D. uma estratificação.
  • E. uma seleção aleatória.
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